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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好:跨月已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,只能紅沖,不能作廢,下月需要做進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
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借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸,應(yīng)付帳款
借應(yīng)付賬款貸,庫存商品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2020 05/25 19:23
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2020 05/25 19:26
老師好:不明白怎么會(huì)是庫存商品呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/25 19:27
你好,我這是給你舉個(gè)例子,如果是管理費(fèi)用的,你改成管理費(fèi)用不就可以了嗎?
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