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請問小規(guī)模納稅人,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,沒有發(fā)票的支出調(diào)增就行了?招待費這些沒有超出收入的5‰就不用調(diào)吧?其他的不用調(diào)吧?
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速問速答您好,匯算清繳時沒有發(fā)票的支出調(diào)增。
業(yè)務(wù)招待費支出是按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。
以下是相關(guān)稅前扣除比例,您可以結(jié)合公司實際對應(yīng)看符合哪個。
1、合理的工資薪金支出
扣除比例:100%
2、職工福利費支出
扣除比例:14%
企業(yè)發(fā)生職工福利費不超過工資薪金總額14%的部分,準予扣除。
3、職工教育經(jīng)費支出
扣除比例:8%
企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
4、工會經(jīng)費支出
扣除比例:2%
企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費,不超過工資薪金總額2%的部分,準予扣除。
5、研發(fā)費用支出
加計扣除比例:75%
企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用,未形成無形資產(chǎn)計入當期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,在2018年1月1日至2020年12月31日期間,再按照實際發(fā)生額的75%在稅前加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。
6、補充養(yǎng)老保險和補充醫(yī)療保險支出
扣除比例:5%
企業(yè)發(fā)生的補充養(yǎng)老保險和補充醫(yī)療保險支出分別按照不超過工資薪金總額5%的部分,準予扣除。
7、業(yè)務(wù)招待費支出
扣除比例:60%、5‰
企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。
8.廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出
扣除比例:15%、30%
一般企業(yè)發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出(煙草企業(yè)不得扣除)不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除;
化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造、飲料制造(不含酒類制造)企業(yè):不超過當年銷售(營業(yè))收入30%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
9、公益性捐贈支出
扣除比例:12%
企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出不超過年度利潤總額12%的部分,準予扣除;超過部分,準予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。
10、手續(xù)費和傭金支出
扣除比例:5%
一般企業(yè)發(fā)生的手續(xù)費和傭金支出不超過與具有合法經(jīng)營資格中介服務(wù)機構(gòu)或個人(不含交易雙方及其雇員、代理人和代表人等)所簽訂服務(wù)協(xié)議或合同確認的收入金額的5%的部分,準予扣除。
11、企業(yè)責任保險支出
扣除比例:100%
企業(yè)參加雇主責任險、公眾責任險等責任保險,按照規(guī)定繳納的保險費,準予在企業(yè)所得稅稅前扣除。
12、黨組織工作經(jīng)費支出
扣除比例:1%
黨組織工作經(jīng)費納入企業(yè)管理費列支,不超過職工年度工資薪金總額1%的部分,可以據(jù)實在企業(yè)所得稅前扣除。
2020 05/25 10:03
84785036
2020 05/25 10:13
每一個月銀行產(chǎn)生的銀行手續(xù)費可以用回單作為憑證附件,這種銀行手續(xù)費不用扣除吧?
大海老師
2020 05/25 10:19
這種銀行手續(xù)費是可以正常列支的,不用按比例扣除。
84785036
2020 05/25 10:40
好的,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額是根據(jù)資產(chǎn)負債表自動帶出來的?但是我按照資產(chǎn)負債表里面的數(shù)來計算,不等于自動帶出來的數(shù),是可以改為我計算出來的數(shù)吧?
84785036
2020 05/25 10:42
比如去年10月份就沒有做賬了,10月份起就是零申報了,我應(yīng)該是計算前面三個季度的數(shù)吧?(1月初的數(shù)+3月末的數(shù))/2,(3月末的數(shù)+6月末的數(shù))/2,(6月末的數(shù)+9月末的數(shù))/2,再三個數(shù)相加/3就行了吧?
大海老師
2020 05/25 10:50
資產(chǎn)總額根據(jù)預(yù)繳的企業(yè)所得稅申報表自動生成,可以更改。應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營期確定,而不是根據(jù)做賬時間確定。
“103資產(chǎn)總額”:納稅人填報資產(chǎn)總額的全年季度平均值,單位為萬元,保留小數(shù)點后2位。具體計算公式如下:
季度平均值=(季初值+季末值)÷2
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標。
84785036
2020 05/25 11:48
那比如去年10月份就沒有做賬了,(1月初的數(shù) +3月末的數(shù))/2,(3月末的數(shù)+ 6月末的數(shù))/2,(6月末的數(shù) +9月末的數(shù))/2,再三個數(shù)相加/3就行了吧?
大海老師
2020 05/25 11:54
您好,應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營期確定,而不是根據(jù)做賬時間確定。你們?nèi)ツ?0月沒有做賬,那么公司是否處于實際經(jīng)營期呢
84785036
2020 05/25 12:02
10月份過后就沒有經(jīng)營了,而且上面也沒得業(yè)務(wù)了,所以才零申報滴,直到現(xiàn)在一直都是沒得業(yè)務(wù)狀態(tài)
大海老師
2020 05/25 12:07
那么你的計算是正確的。
84785036
2020 05/25 14:27
匯算清繳里面的營業(yè)收入和營業(yè)成本是填利潤表上面的本年累計金額,但是主營業(yè)務(wù)收入里面包含了其他業(yè)務(wù)收入,是填到其他營業(yè)收入的其他行?
大海老師
2020 05/25 14:29
統(tǒng)一填到營業(yè)收入。
84785036
2020 05/25 14:35
營業(yè)收入都填其他,會不會有什么風險嘛,但是收入也確實不是營業(yè)范圍之內(nèi)的收入
84785036
2020 05/25 14:37
收入本來都應(yīng)該歸為到營業(yè)外收入,但是之前會計給做成主營業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在是不是不用改賬,直接把金額填到營業(yè)收入就行?
大海老師
2020 05/25 14:39
主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入到填到營業(yè)收入欄次,這是正常的填報方式。不是營業(yè)范圍之內(nèi)的收入,就不應(yīng)計入營業(yè)收入。
84785036
2020 05/25 14:43
營業(yè)收入應(yīng)該填寫到A101010一般企業(yè)收入明細表,但是收入都填到這個表里面的其他,是不是有什么影響?
大海老師
2020 05/25 14:47
您不是小規(guī)模納稅人嗎?小型微利企業(yè)不需要填寫A101010一般企業(yè)收入明細表,主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入到填到A100000營業(yè)收入欄次。
84785036
2020 05/25 16:09
好的。A105000納稅調(diào)整項目明細表沒得需要調(diào)整的就直接保存下就行了吧?A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面的賬載金額和實際發(fā)生額都是一樣的數(shù)?今天申報匯算清繳,2月份之前就已經(jīng)把19年計提的工資全部發(fā)完,那應(yīng)該就是賬載金額和實際發(fā)生額都是一樣的數(shù)吧?
大海老師
2020 05/25 16:11
1、A105000納稅調(diào)整項目明細表里一般業(yè)務(wù)招待費會涉及到調(diào)增。
2、是的,您的理解正確,都填一樣。
84785036
2020 05/25 16:17
那A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面的工資薪金支出包含社保?還是只是工資計提?
大海老師
2020 05/25 16:19
不包含社保,是工資、獎金及津貼。
84785036
2020 05/25 16:30
1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【1.13】萬元,季度預(yù)繳申報表中填報的資產(chǎn)總額的季度平均值為:【0.7】萬元,請核實。 請問這樣提示,是不是填錯了?
84785036
2020 05/25 16:32
但是年度平均值,確實算出來是1.13W
大海老師
2020 05/25 16:34
如果按正確的計算公式計算出來的1.13,那么填寫正確的數(shù)1.13就行。
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