問題已解決
老師,你好!在做匯算清繳的時(shí)候,有個(gè)營業(yè)外收入是不達(dá)增值稅起征點(diǎn)的稅額,是不是在營業(yè)外收入那,應(yīng)該不填呢,因?yàn)槭敲舛愂杖耄?/p>
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答需要填寫,營業(yè)外收入這個(gè),這個(gè)是免增值稅沒有說所得稅也是免
2020 05/23 16:35
84784963
2020 05/23 16:40
哦哦,我明白了,謝謝老師!
maize老師
2020 05/23 16:44
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784963
2020 05/23 17:18
嗯嗯,老師,我們這個(gè)是新能源科技公司。2019年第二季度的時(shí)候是交了4000多的,企業(yè)所得稅,往后季度都是虧損,在報(bào)匯算清繳的時(shí)候,也是虧損,而且顯示要把4000多全退回來,這正常嗎?
maize老師
2020 05/23 17:19
可以,不過這樣是不是你們稅局會(huì)退需要看你稅局,有部分學(xué)員反饋你要申請退稅,稅局會(huì)查賬,到時(shí)候要求補(bǔ)更多
84784963
2020 05/23 17:21
那怎么辦啊,我是在哪需要調(diào)整一下嗎
maize老師
2020 05/23 17:21
你問下你們那邊,看是不要查賬,不是,那就申請退稅,是的,就納稅調(diào)整表納稅調(diào)增,調(diào)為0
84784963
2020 05/23 17:26
納稅調(diào)整表調(diào)哪一項(xiàng)比較合理呢,調(diào)增多少呢?她這沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi),就是有個(gè)固定資產(chǎn)折舊,還有個(gè)工資
maize老師
2020 05/23 19:05
享受小型微利優(yōu)惠,應(yīng)納稅所得額不超過100萬,沒有彌補(bǔ)虧損就是應(yīng)納稅稅額/0.05=納稅調(diào)增金額
84784963
2020 05/23 19:31
嗯嗯,是屬于小微,調(diào)增是條哪項(xiàng)比較合理呢?
maize老師
2020 05/23 19:35
納稅調(diào)整表 特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他
84784963
2020 05/23 21:00
好的,我知道了,謝謝老師
maize老師
2020 05/23 21:02
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
閱讀 536