問題已解決

老師您好,我們公司是小規(guī)模銷售汽車的,但不是4s店,去年申報第四季度企業(yè)所得稅時營業(yè)收入填的48萬,銀行流水也有48萬,財務(wù)報表申報的也是48萬,但是增值稅是0申報的,我們賣的都是個人,沒有開票,以后也不會開票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年增值稅報錯了怎么處理

84784965| 提問時間:2020 05/23 13:13
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 沒有開票,也是要交增值稅的,增值稅按無票收入申報填寫
2020 05/23 13:16
84784965
2020 05/23 13:18
我要去大廳修改和補交稅款嗎?是否有滯納金,大概要補交多少錢,辛苦老師了
陳詩晗老師
2020 05/23 13:19
是的,滯納金不是必須有的。 你是48/1.03*3%或48/1.01*1%交納補的增值稅的
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