問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,我們有一次銷售退回當(dāng)時(shí)做了紅沖,是要填入納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表A105000表中,銷售折扣、折讓和退回欄嗎?填的話是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/19 14:48
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 填寫(xiě)負(fù)數(shù)的
2020 05/19 14:50
84785010
2020 05/19 14:54
是賬載金額和稅收金額都填負(fù)數(shù)嗎?還有第19欄 稅收滯納金加收利息欄是填正數(shù)嗎?
蔣飛老師
2020 05/19 14:56
是賬載金額和稅收金額都填負(fù)數(shù)嗎? …對(duì)的 還有第19欄 稅收滯納金加收利息欄是填正數(shù)嗎? 對(duì)的
84785010
2020 05/19 15:05
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用之和嗎?
蔣飛老師
2020 05/19 15:09
是的,你的理解很對(duì)
84785010
2020 05/19 15:11
跨期扣除項(xiàng)目是指的什么?
蔣飛老師
2020 05/19 15:14
不涉及的,不用考慮的。
84785010
2020 05/19 15:14
還有與取得收入無(wú)關(guān)的支出指的哪些???
蔣飛老師
2020 05/19 15:23
不涉及的,不用考慮的。
84785010
2020 05/19 15:26
老師請(qǐng)問(wèn) 我們公司是連續(xù)虧損的狀態(tài),我是不是不需要填寫(xiě)A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表?
蔣飛老師
2020 05/19 15:29
是的,那就不用填寫(xiě)了。你的理解很對(duì)
84785010
2020 05/19 15:38
為什么提示我A10000第15行納稅調(diào)整增加額等于A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第46行合計(jì)欄的調(diào)增額?我看A10000第15行沒(méi)法填寫(xiě)的,
84785010
2020 05/19 15:39
蔣飛老師
2020 05/19 15:49
A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表有沒(méi)有填寫(xiě)呢?
84785010
2020 05/19 15:49
填寫(xiě)了 ,也保存了
蔣飛老師
2020 05/19 16:38
可能是申報(bào)系統(tǒng)出問(wèn)題了
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