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4月份有退稅勾選1張金額是56076.04,稅額7289.88,附表二要怎么填寫呢

84784962| 提問時間:2020 05/19 14:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,貸二十七二十八30欄里面填寫。
2020 05/19 14:24
84784962
2020 05/19 14:26
我這個不是進口,30欄不用吧
84784962
2020 05/19 14:29
我是還沒申報退稅,26和28欄都要填對嗎
郭老師
2020 05/19 14:29
30不填寫 在35欄填寫
84784962
2020 05/19 14:31
老師您的意思是只要填27、28欄和35欄對嗎?26欄需要填嗎
郭老師
2020 05/19 14:38
你好在 附表二,本期認證相符未申報抵扣,期末認證相符未申報抵扣一欄,還有期末,其中按照稅法不允許抵扣的,你找一下這幾欄吧。
郭老師
2020 05/19 14:38
我今天的網(wǎng)絡(luò)不好,你的圖片我打不開。
84784962
2020 05/19 14:41
找到了,那就是26-27-28欄,但是我填28欄會提示此部份數(shù)據(jù)是出口外貿(mào)企業(yè)待退稅數(shù)據(jù) ,請認真核實,以免造成損失。我是這個月還沒法申報退稅,認證發(fā)票信息稅局還顯示不存在,是不是28欄我先不用填寫
84784962
2020 05/19 14:42
28欄是按照稅法規(guī)定不允許抵扣
郭老師
2020 05/19 14:43
你是幾月份認證的?
84784962
2020 05/19 14:43
4月6日認證
84784962
2020 05/19 14:44
我們是外貿(mào)企業(yè)三類
郭老師
2020 05/19 14:45
那就要填寫的,你保點是就可以
84784962
2020 05/19 14:45
84784962
2020 05/19 14:49
23欄是其他作進項稅轉(zhuǎn)出的情形,這個是什么情況才要填寫呢
郭老師
2020 05/19 14:50
這個是不能進項抵扣的,做進項轉(zhuǎn)出 你們退稅率和進項稅率有差額嗎?
84784962
2020 05/19 14:52
沒有,都是13%
郭老師
2020 05/19 14:54
那就不需要做進項轉(zhuǎn)出了。
84784962
2020 05/19 14:59
好的,非常感謝老師
郭老師
2020 05/19 15:00
不用客氣的。
84784962
2020 05/19 15:29
老師幫我查一下這樣填對嗎
郭老師
2020 05/19 15:36
不好意思 我的網(wǎng)絡(luò)不太好 打不開圖片 稍晚會在看吧
84784962
2020 05/19 15:43
我是這么填的:26欄本期認證相符未申報抵扣,27欄期未已認證相符未申報抵扣,28欄按照稅法規(guī)定不允許抵扣,35欄本期認證相符增值稅發(fā)票,以上這四行金額都填56076.04,稅額7289.88,老師您說這樣對嗎
郭老師
2020 05/19 15:51
對的 是這么填寫的
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