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這個(gè)銷售費(fèi)用33.9是怎么算的,自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利送給員工,視同銷售,那為什么銷售費(fèi)用要加上增值稅?不是應(yīng)該可以抵扣的嗎?

84785040| 提問時(shí)間:2020 05/19 11:47
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答疑蘇老師
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你好 應(yīng)為視同銷售是需要繳納增值稅的,所以需要加上增值稅。
2020 05/19 11:49
84785040
2020 05/19 11:50
視同銷售增值稅不是可以抵扣嗎?不是應(yīng)該借記應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
答疑蘇老師
2020 05/19 11:55
你好 不是的 視同銷售分錄 借 銷售費(fèi)用 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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