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老師,專項應(yīng)付款掛賬,付人工費怎么處理,計提時,借專項應(yīng)付款 貸其他應(yīng)付款 借主營業(yè)務(wù)成本-人工費 代應(yīng)付職工薪酬,這樣處理對嗎

84785011| 提問時間:2020 05/15 15:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好不應(yīng)該這么做的,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款就可以,這個是支付的分錄。
2020 05/15 15:53
84785011
2020 05/15 16:00
老師,支付不是我們支付是財政直接支付
郭老師
2020 05/15 16:03
解益應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款貸專項應(yīng)付款
84785011
2020 05/15 16:04
財政付款的時候該怎么處理
郭老師
2020 05/15 16:07
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
84785011
2020 05/15 16:12
老師,專項應(yīng)付款怎么處理呢?
郭老師
2020 05/15 16:13
緊接著做一個借其他應(yīng)付款貸專項應(yīng)付款嗎?
84785011
2020 05/15 16:16
老師,如果材料費用又該如何處理
郭老師
2020 05/15 16:25
借原材料貸其他應(yīng)付款。
84785011
2020 05/15 16:28
謝謝老師
郭老師
2020 05/15 16:35
不用客氣的。
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