問題已解決

老師,您好!請教您下財務(wù)軟件科目余額表中的應交增值稅和報稅系統(tǒng)的數(shù)對不上,應該怎么核對呢,稅務(wù)系統(tǒng)主表中是只看留底數(shù)嗎老師?

84784956| 提問時間:2020 05/15 11:31
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,具體應核對下科目余額表的銷項稅額、進項稅額、減免稅額、未交增值稅等。報稅系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)主要核對銷項稅額是否與開票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)、科目余額表里的數(shù)據(jù)一致、進項稅額是否與勾選平臺的數(shù)據(jù)、科目余額表里的數(shù)據(jù)一致。
2020 05/15 11:35
84784956
2020 05/15 13:41
老師,我們賬上4月之前的已經(jīng)將增值稅下邊科目做了結(jié)轉(zhuǎn),但是現(xiàn)在賬上的應交應交增值稅期末余額和報稅系統(tǒng)留底稅額對不上,怎么辦老師
大海老師
2020 05/15 13:43
那就從最近月份開始往前推進,核對科目余額表和報稅系統(tǒng)每個月的銷項稅額、進項稅額和留抵稅額。
84784956
2020 05/15 13:47
老師報稅系統(tǒng)的應抵扣稅額還是期末留底等于賬上的增值稅呢
大海老師
2020 05/15 13:57
你好,兩者數(shù)據(jù)對不上,應該仔細地去查科目余額表和申報報表,一項一項理清科目余額表的稅額,一項一項理清申報報表的稅額,再把兩者放在一起查看,就可以清楚的看到是哪里錯誤了。
84784956
2020 05/15 14:22
好的,知道了老師,謝謝老師!
大海老師
2020 05/15 14:23
不客氣,祝工作順利,滿意請給五星好評,謝謝~
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