問題已解決

增值稅未繳納稅款那為負的,我知道是留底或者預繳的稅款,但是這個月我開票了,發(fā)生增值稅,表里未繳納稅款那負數是減少了,但是我還是要繳納這個月產生的增值稅稅款,留底或者預繳不是可以低嗎?

84784965| 提問時間:2020 05/14 21:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您開具發(fā)票的稅額是多少 留抵的稅額是多少
2020 05/14 22:08
84784965
2020 05/14 22:09
84784965
2020 05/14 22:09
您看一下圖片
bamboo老師
2020 05/14 22:10
您20欄期末留抵稅額沒有數據啊 哪里來的留抵?
84784965
2020 05/14 22:11
請問您了解明白我問得問題了嗎
bamboo老師
2020 05/14 22:12
您說的是25欄是負數 25欄不是您的留抵稅額
84784965
2020 05/14 22:12
或者我這樣說,您看那張表,為什么我的未繳納那欄會有負數
84784965
2020 05/14 22:13
我想我開始就說了留底或者是預繳的數字
bamboo老師
2020 05/14 22:16
第25欄“期初未繳稅額(多繳為負數)”:“本月數”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”“本月數”填寫?!氨灸昀塾嫛卑瓷夏甓茸詈笠粋€稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”“本年累計”填寫。 您本月數跟本年累計不一致 是您本期有發(fā)生么 是系統(tǒng)自動帶入的還是您手動錄入的? 這個數字是不影響您本期需要繳納的增值稅的 影響您本期繳納的增值稅的金額是13欄的上期留抵稅額
84784965
2020 05/14 22:18
你說這個我多明白,也都懂,我是想知道怎么來的,你解釋的和我自己看的一樣啊
bamboo老師
2020 05/14 22:20
就是您根據上期期末未交的增值稅填寫的 超過上期期末未交的增值稅金額就是負數顯示
84784965
2020 05/14 22:20
還有,如果是多繳納的,那應該是辦退稅,但是為何我本期產生增值稅會讓這個未繳納減少,如果多繳納這個數字減少,我是不是應該不用繳納本期的稅款直接低呢?
84784965
2020 05/14 22:22
上期我就沒有收入哪里來產生稅款,
bamboo老師
2020 05/14 22:25
那您表上的本年累計是哪個月份開始有的? 今年有沒有繳納過增值稅 平時月份有沒有核對? 這個數字一般跟本月繳納的稅款無關的 本月的就是看我上面說的13欄 可以抵扣
84784965
2020 05/14 22:26
外賬會計肯定會月月對,次次核對
bamboo老師
2020 05/14 22:29
您這個月才有收入 收入本年累計跟本月累計一致 那您看您25欄的本年累計跟本月累計為啥金額不一致?
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