問題已解決

老師,我剛發(fā)現(xiàn)去年有筆賬務處理錯了,應收賬款客戶錯選成其它應收款客戶,圖中常邁是我的應收賬款客戶,我點錯了,這個要怎么辦呢?

84784998| 提問時間:2020 05/14 15:37
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黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,應收賬款和其它應收款對沖。
2020 05/14 15:39
84784998
2020 05/14 15:42
借應收賬款,某人(本來屬于其它應收款客戶),貸其它應收款,某公司(本來屬于應收賬款客戶),做這樣的調整分錄嗎?
84784998
2020 05/14 15:49
這樣做對嗎,老師
84784998
2020 05/14 16:05
老師?
84784998
2020 05/14 16:14
對不對啊,老師
84784998
2020 05/14 16:18
老師,在嗎?
84784998
2020 05/14 16:33
去哪里啦,老師,我問題還沒問完呢
黎老師
2020 05/14 16:37
你好,你的會計分錄是對的。
84784998
2020 05/14 16:38
直接正常黑字做分錄嗎,
黎老師
2020 05/14 16:43
你好,是的,兩個科目借貸方可以有數(shù)據(jù)。
84784998
2020 05/14 16:46
調整之后,變動的只是科目方向,金額不會變,對嗎,就是客戶科目明細賬的余額不變,這么理解,對嗎?
84784998
2020 05/14 17:01
謝謝老師的解答,剛才我看錯了,余額有變化
黎老師
2020 05/14 17:06
你好,如果我的回答能夠幫到你,請你給我一個五星好評,謝謝。
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