問(wèn)題已解決
老師你好,有員工投訴我們公司利用他的信息申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在那個(gè)員工已經(jīng)做了匯算清繳了,稅務(wù)局讓我們聯(lián)系他讓他先作廢申報(bào),我們?cè)賱h除他的申報(bào)記錄,重新申報(bào),現(xiàn)在員工作廢不了,公司要怎么操作呢?
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速問(wèn)速答去稅務(wù)局大廳申報(bào)的,
2020 05/14 11:37
84785036
2020 05/14 11:39
公司去過(guò)大廳了,申報(bào)不了,說(shuō)是員工自行完成了個(gè)稅申報(bào),需要他作廢以后我們這邊才能申報(bào),可現(xiàn)在員工已經(jīng)聯(lián)系不上了
84785036
2020 05/14 11:39
公司現(xiàn)在要怎么解決
郭老師
2020 05/14 11:40
你們是多申報(bào)了嗎?
84785036
2020 05/14 11:41
是的
郭老師
2020 05/14 11:42
建議你趕緊稅務(wù)局說(shuō)一下,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增個(gè)稅申報(bào)表就先不修改了。
84785036
2020 05/14 11:46
就是員工做了申訴,稅務(wù)局接到了申訴,稅務(wù)局讓我們聯(lián)系本人做作廢申報(bào),然后我們?cè)诟陥?bào),現(xiàn)在聯(lián)系不上員工,所以我們也更正申報(bào)不了
郭老師
2020 05/14 11:47
不是跟你說(shuō)了,讓你和你稅務(wù)局協(xié)商一下咯,睡上先不修改啦,你所得稅的時(shí)候別抵扣所得稅就行。
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