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實(shí)務(wù)
問題已解決
剛接了別人的賬,發(fā)現(xiàn)銀行存款余額跟銀行對賬單對不上,怎么辦?
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你好,需要去查明原因,才知道如何做調(diào)整分錄的
2020 05/14 10:00
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2020 05/14 10:06
如果查不到原因呢
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/14 10:11
你好,銀行存款有對賬單與明細(xì)賬核對,有差異是可以查到原因的
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2020 05/14 10:13
以前的憑證已經(jīng)不在我這里了
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/14 10:19
你好,那就是你單位財(cái)務(wù)資料不健全導(dǎo)致的了
銀行存款有對賬單與明細(xì)賬核對,有差異是可以查到原因的
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2020 05/14 10:25
原來是2019年3月的銀行對賬單沒入賬,那這個(gè)怎么做?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/14 10:25
你好,把2019年3月的銀行存款業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)上就是了
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2020 05/14 10:26
摘要寫什么?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/14 10:26
你好,摘要可以是補(bǔ)做2019年3月份某某業(yè)務(wù)賬務(wù)處理
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2020 05/14 10:31
分錄按正常做就行?收到利息也是做回財(cái)務(wù)費(fèi)用?支付手續(xù)費(fèi)也是借財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/14 10:35
你好,涉及損益的科目,需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的
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2020 05/14 10:37
具體該怎么做?
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2020 05/14 10:39
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2020 05/14 10:41
收到的利息是借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整?支付的手續(xù)費(fèi)是借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/14 10:41
你好
手續(xù)費(fèi),借;以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi),貸;銀行存款
利息收入,借;銀行存款 , 貸;以前年度損益調(diào)整——財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 (或借方負(fù)數(shù))
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