問題已解決

工程****人將稅金打給被**人賬務怎么處理呢老師

84785014| 提問時間:2020 05/13 18:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,借應收賬款一工程稅款,貸銀行存款
2020 05/13 18:25
84785014
2020 05/14 07:23
老師,是被**人賬務怎么處理
莊老師
2020 05/14 07:41
你好,借銀行存款,貸應付賬款--項目(**方)
84785014
2020 05/14 07:47
老師,那收到**人匯入的用于購材料的款項也是這樣做呢,怎么沖回呢
莊老師
2020 05/14 10:13
你好,是的,先這樣掛著,最后完工以后再轉(zhuǎn)算,
莊老師
2020 05/14 10:17
**工程的會計處理方式可參照總包單位財務處理方法進行. 建筑企業(yè)**業(yè)務的會計核算的原則是: (1)以被**方為會計核算主體,不能以**方為會計核算主體. (2)將**方看成是被**方的一個項目部. 建筑企業(yè)**工程的會計核算(以被**方為建筑企業(yè)一般納稅人為例)具體分析如下: 第一,被**方項目部專屬賬戶收到**方存入的購買建筑材料,特別是購買主材和設備墊資款時: 借:銀行存款-(項目部專屬賬戶名稱) 貸:其他應付款-(**人名字) 第二,被**方收到業(yè)主預付工程款時的賬務處理如下: 被**方收到業(yè)主或發(fā)包方的預付款的賬務處理如下: 借:銀行存款 貸:預收賬款[收到業(yè)主預付款/(1+10%)] 應交稅費-------應交增值稅(銷項稅)[收到業(yè)主預付款/(1+10%)×10%] 別人項目**我單位如何進行賬務處理? 答:對于**經(jīng)營的會計處理分兩部分考慮,通常的**形式按照被**人的不同分為兩類,一類是個人**有資質(zhì)的施工企業(yè),另一類是沒有資質(zhì)的或者資質(zhì)較低的企業(yè)**有資質(zhì)的企業(yè)的. 【案例分析】 **人以200萬元,中標某項目,根據(jù)與公司訂立的合同,交**管理費3%,共計6萬元. 資金往來設立:施工隊往來結算(或叫內(nèi)部往來、或在應收帳款下設立內(nèi)部往來明細進行核算)會計科目. 1、收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應收帳款**甲方 200 2、撥付**單位工程款時: 借:內(nèi)部往來 **項目194 貸:現(xiàn)金(存款) 194 3、**方提供發(fā)票時: (1)材料發(fā)票 借:工程施工**項目成本(非人工成本)100 貸:內(nèi)部往來 (2)工資表 借:工程施工—合同成本(人工費)60 貸:內(nèi)部往來60 同時: (借:應付職工薪酬――人工費60 貸: 應付職工薪酬――人工費60) (3)稅票: 借:工程施工*項目成本*稅金 借:所得稅費用: 貸:內(nèi)部往來
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~