問題已解決
填好納稅調(diào)整項目明細(xì)表(A105000)和研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表(A107012)兩個表之后,企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表 (A106000)這個表數(shù)據(jù)顯示的數(shù)據(jù)還是中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)(A100000)表中的數(shù)據(jù),沒有變化呢?
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速問速答你好,同學(xué)。
彌補虧損是反應(yīng)之前的虧損彌補,你當(dāng)期的應(yīng)納稅 所得額也會變化的。
你再看一下填寫是否保存了的
2020 05/13 19:37
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