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填好納稅調(diào)整項目明細表(A105000)和研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表(A107012)兩個表之后,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 (A106000)這個表數(shù)據(jù)顯示的數(shù)據(jù)還是中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)(A100000)表中的數(shù)據(jù),沒有變化呢?

84785044| 提問時間:2020 05/13 17:04
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 彌補虧損是反應之前的虧損彌補,你當期的應納稅 所得額也會變化的。 你再看一下填寫是否保存了的
2020 05/13 19:37
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