問題已解決
老師,我們公司納稅信用降低,領(lǐng)發(fā)票時預(yù)繳了增值稅,現(xiàn)在申報時應(yīng)退稅額是負數(shù),因此附加稅計稅依據(jù)一般增值稅也是負數(shù),然后系統(tǒng)提示 計稅依據(jù)不能小于0,不讓申報怎么辦?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你的附加稅零申報就可以的。
2020 05/13 16:01
84784977
2020 05/13 16:03
是我手動把計稅依據(jù)那里改成零么
郭老師
2020 05/13 16:05
你好是的,以后需要交多少增值稅?抵扣了預(yù)交之后的余額來交附加稅就可以。
84784977
2020 05/13 16:11
老師,我沒太明白。我們本期是有八百多增值稅的,可以零申報附加稅么?
郭老師
2020 05/13 16:14
不是有預(yù)繳的嗎?
84784977
2020 05/13 16:17
老師,我發(fā)的圖片可以看到嗎?
可是預(yù)繳的是增值稅,沒預(yù)繳附加稅,附加稅可以直接不交么?
郭老師
2020 05/13 16:24
沒有看到
預(yù)繳了增值稅抵扣了也不交的
閱讀 621