問(wèn)題已解決

上月暫估了一筆研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,一直掛在資產(chǎn)負(fù)債表的開發(fā)支出上,為負(fù)數(shù),要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/12 10:03
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軼塵老師
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暫估的等發(fā)票來(lái)了之后沖減 然后再結(jié)轉(zhuǎn) 不應(yīng)該是負(fù)數(shù)啊
2020 05/12 10:04
84784979
2020 05/12 10:12
分錄是這樣的:借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸:應(yīng)付賬款。然后這個(gè)月直接在報(bào)表顯示開發(fā)支出負(fù)數(shù)
軼塵老師
2020 05/12 10:12
研發(fā)支出是借方發(fā)生額 再存貨下面顯示 也不是負(fù)數(shù)啊
84784979
2020 05/12 10:19
???
軼塵老師
2020 05/12 10:20
開發(fā)支出也是借方余額 也不是負(fù)數(shù)啊
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