問題已解決
上年多計提的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款,今年沒有取得發(fā)票,做了匯算清繳納稅調(diào)增,那么今年應(yīng)付賬款怎么銷賬
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速問速答你好,你應(yīng)該是紅沖借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2020 05/12 08:59
84785001
2020 05/12 09:01
那就相當于調(diào)增了凈利潤了,我不是就重復納稅了嗎
郭老師
2020 05/12 09:02
本來就是假業(yè)務(wù),你會計利潤虛增啦,不得沖了
84785001
2020 05/12 09:03
我匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)增了企業(yè)所得稅了,這樣做又進一步調(diào)增了利潤,是不是相當于重復繳稅了
郭老師
2020 05/12 09:04
不是,一個是會計上的,一個是稅法利潤。
84785001
2020 05/12 09:11
老師,那這個應(yīng)該怎么做呢?就先匯算清繳調(diào)增,然后賬務(wù)處理上增加利潤,這樣是合理的對嗎
84785001
2020 05/12 09:14
如果我開來發(fā)票,是不是就不用調(diào)增所得稅了
郭老師
2020 05/12 09:14
你好,這個是合理的。
84785001
2020 05/12 09:16
相當于省稅沒有省成,反而多繳了。偷雞不成蝕把米,是這個概念吧
郭老師
2020 05/12 09:18
你好
是的
你這個是預(yù)繳少交了,匯算清繳補。
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