問(wèn)題已解決

老師,你好,我公司是一家勞務(wù)派遣公司,我們派遣工人去企業(yè),并幫企業(yè)代發(fā)工資,請(qǐng)問(wèn)我們計(jì)提工資跟個(gè)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬?是入管理費(fèi)用,還是入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,還要代扣的個(gè)稅如何繳納?有具體分錄嗎

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/12 08:39
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
1、工資計(jì)提(應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 2、計(jì)提企業(yè)繳納的五險(xiǎn)一金 借:制造費(fèi)用 (生產(chǎn)人員) 管理費(fèi)用 (管理人員) 銷(xiāo)售費(fèi)用 (銷(xiāo)售人員) 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理,這里分開(kāi)是為了說(shuō)明問(wèn)題 3、發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 (應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實(shí)發(fā)工資數(shù)) 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額) 其他應(yīng)付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 (代扣代繳金額) 4、實(shí)際交納 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款。
2020 05/12 08:49
84785004
2020 05/12 08:54
支付個(gè)稅的時(shí)候是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款嗎? 我們計(jì)提工資的時(shí)候可以入管理費(fèi)用-工資這個(gè)科目嗎?因?yàn)槲倚陆邮忠患夜?,前?huì)計(jì)就是這樣做,但是我覺(jué)得這個(gè)應(yīng)該是屬于我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧,然后開(kāi)票的時(shí)候我們確認(rèn)收入了,中間的差額就是我們差額征稅部分吧?
軼塵老師
2020 05/12 08:55
是的 計(jì)入營(yíng)業(yè)成本 你們按照差額確認(rèn)收入
84785004
2020 05/12 08:56
好的,謝謝老師
軼塵老師
2020 05/12 08:56
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