問題已解決

老師,紅字沖銷已結(jié)賬的憑證,月末結(jié)轉(zhuǎn)里面涉及到了需要沖銷的這比費(fèi)用,還需要再?zèng)_銷月末結(jié)轉(zhuǎn)的那張憑證嗎?應(yīng)該不用吧

84784982| 提問時(shí)間:2020 05/09 15:46
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 比如上月 借,管理用費(fèi) 貸,應(yīng)付賬款 這個(gè)分錄,已經(jīng)結(jié)賬‘ 然后本月需要沖減上面的憑證,做負(fù)數(shù)分錄就可以 借,管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 不知道您的業(yè)務(wù)是不是這個(gè)意思
2020 05/09 15:49
84784982
2020 05/09 15:55
老師,是這樣: 比如需要沖銷上月的1張管理費(fèi)用單子,上月已結(jié)轉(zhuǎn),那么月末的結(jié)轉(zhuǎn)單子上包含的有管理費(fèi)用,里面含的有需要沖銷的這個(gè)費(fèi)用。 那我本月沖銷填好需要沖銷的那一張單子后,上月結(jié)轉(zhuǎn)的那張憑證應(yīng)該是不用進(jìn)行沖銷吧??
立紅老師
2020 05/09 16:03
你好,是的,上月結(jié)轉(zhuǎn)那張是不需要沖銷的
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