問題已解決

您好老師,本級(jí)工會(huì)收到上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi),本級(jí)工會(huì)該如何做分錄?

84784981| 提問時(shí)間:2020 05/09 14:14
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龍龍老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2020 05/09 14:22
84784981
2020 05/09 14:37
為什么要貸應(yīng)付老師?
龍龍老師
2020 05/09 15:01
如果單位在計(jì)提時(shí)是通過其他應(yīng)付款科目,返還時(shí)可以通過該科目。如果是通過應(yīng)付職工薪酬科目,返回時(shí)也可以借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
84784981
2020 05/09 15:05
老師,我們是收到的工會(huì)經(jīng)費(fèi),不需要再返回了
龍龍老師
2020 05/09 15:10
在計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí): 借:管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 上交工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí): 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)(一般借記管理費(fèi)用負(fù)數(shù)) 或者 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)(一般借記管理費(fèi)用負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬
84784981
2020 05/09 15:11
感覺這些跟我們的情況都不一樣
龍龍老師
2020 05/09 15:12
請問貴公司在計(jì)提和繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),賬務(wù)是如何處理的呢?
84784981
2020 05/09 15:14
我們是事業(yè)單位,事業(yè)編人員的工資是財(cái)政統(tǒng)發(fā),在發(fā)工資的時(shí)候工會(huì)經(jīng)費(fèi)就已經(jīng)交了,行政賬戶該計(jì)提的也計(jì)提了,40的部分該上繳的也繳了,剩下的60就劃撥給我們了
84784981
2020 05/09 15:15
60的部分就直接劃到我們單位的工會(huì)賬戶了
龍龍老師
2020 05/09 15:31
借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣就可以了
84784981
2020 05/09 15:45
借:銀行存款 貸:撥繳經(jīng)費(fèi)收入 這樣呢?
84784981
2020 05/09 15:46
因?yàn)楝F(xiàn)在是工會(huì)做賬
龍龍老師
2020 05/09 16:01
貴單位可以這樣進(jìn)行賬務(wù)處理!
84784981
2020 05/09 16:02
我還是不明白,明明是工會(huì)的收入,為什么還要記應(yīng)付?
龍龍老師
2020 05/09 16:04
每個(gè)會(huì)計(jì)有自己的做賬習(xí)慣,企業(yè)中對(duì)于計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),有的是通過其他應(yīng)付款科目,有的是通過應(yīng)付職工薪酬,因人而異。
84784981
2020 05/09 16:06
借:銀行存款 貸:撥繳經(jīng)費(fèi)收入 那我這樣記也對(duì)是么老師?
龍龍老師
2020 05/09 16:14
是的,貴單位是行政事業(yè)單位,與一般企業(yè)使用的會(huì)計(jì)科目是不同的,您這樣處理也是正確的!
84784981
2020 05/09 16:57
好的,謝謝老師
龍龍老師
2020 05/09 21:59
感謝您的支持,祝您工作生活愉快!
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