問題已解決
老師 一般納稅人增值稅 是當(dāng)月銷項-當(dāng)月進項-上月留低 當(dāng)月進項就是當(dāng)月認證的發(fā)票嗎 如果發(fā)票是其它月份的比如是上上個月的 當(dāng)月認證可以抵扣嗎 就是當(dāng)月抵扣的稅額(上月留低+當(dāng)月認證+上上月沒認證的) 在實際工作中怎樣申報增值稅最好呢
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速問速答同學(xué)你好
1.當(dāng)月的進項就是當(dāng)月認證的發(fā)票
2.現(xiàn)在發(fā)票認證沒有期限,所以什么時候認證都可以,比如5月可以認證今年任何月份的,還可以認證去年的
3.可以把進項都認證了,放著留抵,每個月根據(jù)銷項情況慢慢抵扣,也可以控制企業(yè)每個月交一點增值稅,根據(jù)企業(yè)需要,選擇認證多少進項票
4.關(guān)于圖片中沒有認證的問題,可以把情況向稅務(wù)局說明一下,可能可以不交,但是這種可能性很小,只能說去試一試
2020 05/08 23:24
84784971
2020 05/09 12:39
所以是當(dāng)月 在增值稅發(fā)票確認平臺認證了多少就抵扣多少進項
上面的情況是 雖然沒有抵扣可以下個月抵扣回來
但是這個月的稅多
下個月如果進項大 銷項少 就不用交稅
造成的結(jié)果是企業(yè)這個月要交很多稅 還有什么不好影響嗎
84784971
2020 05/09 17:48
老師 可以回答一下嗎
李雪婷老師
2020 05/09 20:08
同學(xué)你好,
是的,在增值稅發(fā)票確認平臺認證了多少就抵扣多少進項
對于圖片中的情況,因為沒有認證,所以只能按銷項全額繳納,進項認證后放以后期間再用,除了要一次性繳納一大筆稅款,別的沒有什么不良影響,因為一般稅務(wù)局看全年繳稅情況
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