問題已解決

老師,有一張去年10月份發(fā)票,當時已經(jīng)抵扣,但未做賬,現(xiàn)在怎么做賬

84785007| 提問時間:2020 05/08 16:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 具體是什么業(yè)務 意思補2020年里面去嗎
2020 05/08 16:12
84785007
2020 05/08 16:16
買的商品,進項稅抵扣了,但商品沒入庫
meizi老師
2020 05/08 16:19
你好 那你補做 借庫存商品 進項稅貸銀行存款或者應付賬款
84785007
2020 05/08 16:21
進項稅已經(jīng)抵扣了
84785007
2020 05/08 16:21
不知道進項稅怎么處理
meizi老師
2020 05/08 16:21
你好 抵扣了 月末你做結(jié)轉(zhuǎn) 就會沖掉的
84785007
2020 05/08 16:22
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84785007
2020 05/08 16:23
能不能做個分錄
84785007
2020 05/08 16:23
meizi老師
2020 05/08 16:28
借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn) : 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
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