問(wèn)題已解決

4月份開的發(fā)票,5月份紅沖,4月份正常申報(bào)企業(yè)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,那么5月份我是按正常開票金額申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,還是說(shuō)需要減去紅沖的金額申報(bào)

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/05 20:08
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4月按正常開具的發(fā)票進(jìn)行申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅,至于5月紅沖,那是下月申報(bào)的事。
2020 05/05 20:09
84785001
2020 05/05 20:10
下個(gè)月申報(bào)我是按正常申報(bào),還是需要做調(diào)整的
江老師
2020 05/05 20:11
下月申報(bào),就是按正數(shù)發(fā)票減掉沖紅的金額,進(jìn)行申報(bào)
84785001
2020 05/05 20:12
那么老師,因?yàn)槭切∫?guī)模的,季度申報(bào)增值稅的話,我只要申報(bào)實(shí)際開票金額對(duì)嗎
江老師
2020 05/05 20:17
是的,是需要按實(shí)際開票金額,以及不開票的金額,免稅收入及視同銷售收入按季度進(jìn)行申報(bào)收入處理。
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