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老師您好,計提工資時:借:應付職工薪酬-福利費,貸:庫存現(xiàn)金。 計提福利費:借:管理費,貸:應付職工薪酬-福利費。 這兩筆賬是否可做一筆憑證,如果做兩張憑證,是否都需要附明細單。

84784961| 提問時間:2020 05/01 10:38
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,你第一個分錄是發(fā)放時的會計分錄
2020 05/01 10:39
84784961
2020 05/01 10:47
是的,發(fā)放福利費:借:應付職工薪酬-福利費,貸:庫存現(xiàn)金。 計提福利費:借:管理費,貸:應付職工薪酬-福利費。 這兩筆賬是否可做一筆憑證,如果做兩張憑證,是否都需要附明細單。
暖暖老師
2020 05/01 10:47
計提和發(fā)放不可以合并,都需要原始憑據(jù)
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