問題已解決

老師,我們是小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開出了發(fā)票開的是服務(wù),月底需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

84784970| 提問時間:2020 04/28 12:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,當(dāng)月開出了發(fā)票開的是服務(wù)收入,那就需要結(jié)轉(zhuǎn)服務(wù)收入對應(yīng)的成本的
2020 04/28 12:54
84784970
2020 04/28 12:54
應(yīng)該怎么做科目?
鄒老師
2020 04/28 12:55
你好 收入,借;銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值 成本,借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬等科目 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本
84784970
2020 04/28 12:55
我們進(jìn)項費用發(fā)票就是辦公用品和停車費
鄒老師
2020 04/28 12:55
你好 收入,借;銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值 成本,借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬等科目 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎?)
84784970
2020 04/28 12:57
成本哪里貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資的時候, 是不是還要做個科目借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金
鄒老師
2020 04/28 12:58
你好 成本(計提工資),借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬等科目 結(jié)轉(zhuǎn),借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本 發(fā)放工資,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款等科目
84784970
2020 04/28 13:20
老師 我這月開了材料的發(fā)票出去460沒有這個發(fā)票,這筆我要怎么結(jié)賬成本?
鄒老師
2020 04/28 13:24
你好,那你這個材料是購進(jìn)沒有發(fā)票嗎?
84784970
2020 04/28 13:25
對的
鄒老師
2020 04/28 13:29
你好,做無票購進(jìn)分錄,然后銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳做納稅調(diào)增處理
84784970
2020 04/28 13:40
老師,無票分錄應(yīng)該怎么做。還有,可以先占估入庫嗎?等到后期有發(fā)票在。
鄒老師
2020 04/28 13:47
你好,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款 如果是購進(jìn)暫時沒有取得發(fā)票,可以先暫估入庫,取得發(fā)票沖銷暫估入庫,然后根據(jù)發(fā)票做材料購進(jìn)分錄
84784970
2020 04/28 13:55
好的,老師我想問一下,如果我進(jìn)貨一次性進(jìn)了10萬元,8個月才用完,我每個月開票都開了商品出去,但是貨物進(jìn)項發(fā)票就只在當(dāng)月進(jìn)來了,那后面每個月結(jié)轉(zhuǎn)成本和發(fā)票沒有關(guān)系,只要有庫存就可以了是吧,科目就是借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品嗎?
鄒老師
2020 04/28 13:59
你好,是的,是這樣的
84784970
2020 04/28 14:00
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 04/28 14:02
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~