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19年多計(jì)提的累計(jì)折舊,分錄怎么做?

84784993| 提問時(shí)間:2020 04/28 12:36
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
您好,您現(xiàn)在是需要把多計(jì)提的沖減了是嗎,原來計(jì)提的時(shí)候是計(jì)入什么科目的
2020 04/28 12:37
84784993
2020 04/28 13:13
因?yàn)?9沒有此固定資產(chǎn),空計(jì)提,現(xiàn)在20年要沖減 之前借:制造費(fèi)用-折舊 貸:累計(jì)折舊 沖減分錄怎么做呢?
84784993
2020 04/28 13:15
借累計(jì)折舊,貸方用什么科目呢
文老師
2020 04/28 13:15
那您制造費(fèi)用都轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了,而且?guī)齑驿N售了嗎
84784993
2020 04/28 13:23
已結(jié)轉(zhuǎn)成本了,沒有此固定資產(chǎn)
文老師
2020 04/28 13:33
那您借累計(jì)折舊利潤分配--未分配利潤(或者貸以前年度損益調(diào)整,然后再借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配--未分配利潤)
84784993
2020 04/28 13:36
借:累計(jì)折舊, 貸利潤分配-未分配利潤 這個(gè)分錄對(duì)嗎
84784993
2020 04/28 13:37
借:累計(jì)折舊 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤
文老師
2020 04/28 13:37
您好,是的,可以這樣做的
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