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請問旅游公司的稅務如何處理?

84785001| 提問時間:2020 04/26 10:35
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崔老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊會計師,稅務師
您是指旅游公司的應納稅額如何計算,是嗎?
2020 04/26 11:16
84785001
2020 04/26 12:53
是的
崔老師
2020 04/26 15:55
納稅人提供旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。具體的計算,我們通過一個案例來說明: 甲企業(yè)是從事旅游服務的一般納稅人,2016年5月共取得旅游收入53萬元,其中包含向其他單位支付的住宿費12.36萬元、餐飲費5.15萬元、交通費3.09萬元、門票費11.2萬元。甲企業(yè)當月購進一批辦公用電腦,并取得增值稅專用發(fā)票,注明銷售額5萬元,稅額0.85萬元。且本月已經認證相符。 甲企業(yè)的不含稅銷售額=(53-12.36-5.15-3.09-11.2)÷(1+6%)=20萬,銷項稅額=20×6%=1.2萬。本期可抵扣的進項稅額為0.85萬,應納稅額=1.2-0.85=0.35萬元。
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