當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我的其他應(yīng)收款余額在貸方了,咋弄呢?是不是分類到其他應(yīng)付呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答是的
放到其他應(yīng)付款的
2020 04/22 22:37
84784961
2020 04/22 22:38
現(xiàn)在的財(cái)報(bào)里,其他應(yīng)收出現(xiàn)負(fù)數(shù),感覺怪怪的,能申報(bào)負(fù)數(shù)嗎
郭老師
2020 04/22 22:40
建議重分類比較合適
84784961
2020 04/22 22:41
好的,謝謝老師
84784961
2020 04/22 22:42
是不是掛在其他應(yīng)收款,換成其他應(yīng)付就可以了
郭老師
2020 04/22 22:43
借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款
84784961
2020 04/22 22:45
當(dāng)時(shí)是這樣的老板報(bào)銷,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 所以造成其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)
郭老師
2020 04/22 22:48
放到其他應(yīng)付款或者做重分類
84784961
2020 04/22 22:50
老師,這分錄我咋調(diào)呢
84784961
2020 04/22 22:51
換成,借管理費(fèi)用.貸其他應(yīng)付款可以嗎
郭老師
2020 04/22 22:54
你好
可以的,
84784961
2020 04/22 22:54
好的,謝謝老師
郭老師
2020 04/22 22:56
不用客氣的,
閱讀 590