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老師,公司收到利息收入手工計賬怎計,然后怎結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

84785038| 提問時間:2020 04/22 16:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借銀行貸財務(wù)費用 利息收入 借 財務(wù)費用利息收入貸 本年利潤
2020 04/22 16:16
84785038
2020 04/22 16:19
這個財務(wù)費用是紅字對嗎
玲老師
2020 04/22 16:27
你好 是藍字的, 你好 是藍字的,
84785038
2020 04/22 16:41
麻煩看下我這收到的國債利息收入對嗎
84785038
2020 04/22 16:42
有個老師叫我充減財務(wù)費用的,因為國債是免稅收入,公司也一直虧損,然后我這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
84785038
2020 04/22 16:43
以前好像說手工寫財務(wù)費用貸方用紅字
玲老師
2020 04/22 16:45
我給你寫的分錄貸方記,財務(wù)費用實際就是充減財務(wù)費用了,因為你是手工做賬,所以寫在貸方了
84785038
2020 04/22 16:51
好,謝謝
玲老師
2020 04/22 16:57
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
84785038
2020 04/22 17:12
老師,能幫我把上面那一個財務(wù)費用還有個管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄寫看看嗎
84785038
2020 04/22 17:12
數(shù)額就那么多
玲老師
2020 04/22 17:19
借財務(wù)費用負(fù)數(shù) 管理費用 正數(shù) 貸本年利潤
84785038
2020 04/22 17:44
管理費用本來是借正數(shù)的
玲老師
2020 04/22 17:54
是呀 因為你記在貸方的所在在借方轉(zhuǎn)出的 也是正數(shù)
84785038
2020 04/22 18:01
我上面的憑證管理費用從借方轉(zhuǎn)貸方了,你看下
玲老師
2020 04/22 18:15
你一共發(fā)我二張圖 第二張圖上費用的兩個科目金額都在貸方
玲老師
2020 04/22 18:17
第二張圖是結(jié)轉(zhuǎn)的財務(wù)費用 不對 應(yīng)是在借方負(fù)數(shù) 因為你第一個分錄是在貸方負(fù)數(shù) 轉(zhuǎn)出就在借方負(fù)數(shù) 管理費用沒看到原來在哪個方向 要是原來在借方 你現(xiàn)在在貸方是對的
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