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你好,老師,去年計提企業(yè)所得稅,后又彌補了以前年度虧損,怎樣更正計提企業(yè)所得稅這一部分

84784999| 提問時間:2020 04/22 09:54
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,相當于去年多計提了企業(yè)所得稅是嗎?
2020 04/22 09:55
84784999
2020 04/22 09:55
是的
84784999
2020 04/22 09:55
多計提了企業(yè)所得稅
路老師
2020 04/22 09:57
那可以在本年調整 借:應交稅費-應交所得稅 貸:以前年度損益調整 結轉到未分配利潤 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
84784999
2020 04/22 10:03
老師,去年年底申報企業(yè)所得稅利潤我是按沒有計提企業(yè)所得稅填寫的,但利潤表里填寫了企業(yè)所得稅,這個錯誤怎樣更正,
路老師
2020 04/22 10:05
是申報的財務報表錯了是嗎?
84784999
2020 04/22 10:07
這個就是去年申報的表
84784999
2020 04/22 10:08
這個錯誤今年怎樣更正,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表應交稅金有一筆企業(yè)所得稅
路老師
2020 04/22 10:13
你看下之前的報表是否可以作廢,這邊是好作廢重新申報的
84784999
2020 04/22 10:17
可以在大廳進行修改的
路老師
2020 04/22 10:20
好的,那可以去改一下
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