問題已解決
憑證1和憑證2已為融資,現(xiàn)在賬務(wù)要怎么調(diào)整呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你是什么問題。
要調(diào)整。
你這完整分錄應該是
借 固定資產(chǎn),成本金額
未確認融資費用,倒擠
貸 銀行存款,支付金額
長期應付款,欠款金額。
分期支付時
借 財務(wù)費用
貸 未確認融資費用
借 長期應付款
貸 銀行存款
2020 04/21 17:43
84784993
2020 04/22 11:21
1、支付壓力機運輸費:借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn)16513.76
借應交費用-進項稅1486.24
貸銀行存款18000
這個憑證是怎么更正,上面沒看明白
陳詩晗老師
2020 04/22 11:23
直接是把你的沖紅,全部,再用我給你的分錄。
84784993
2020 04/22 11:32
1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) -16513.76
借應交費用-進項稅 -1486.24
貸銀行存款 -18000
2、借 固定資產(chǎn)-壓力機,16513.76
借應交費用-進項稅 1486.24
貸 銀行存款 18000
這樣對嗎
陳詩晗老師
2020 04/22 11:33
這樣處理是沒問題,沖紅,再更正。
但你這不是融資租賃的分錄喲。融資租賃按我給你的處理。
84784993
2020 04/22 11:38
1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) -16513.76
借應交費用-進項稅 -1486.24
貸銀行存款 -18000
2、借 固定資產(chǎn)-壓力機,16513.76
借應交費用-進項稅 1486.24
貸 銀行存款 18000
下面的分錄沒看明白?可否幫列一下
陳詩晗老師
2020 04/22 11:38
借 固定資產(chǎn),成本金額
未確認融資費用,倒擠
貸 銀行存款,支付金額
長期應付款,欠款金額。
分期支付時
借 財務(wù)費用
貸 未確認融資費用
借 長期應付款
貸 銀行存款
把金額 帶進這分錄里面去
84784993
2020 04/22 12:17
先調(diào)整這個憑證
1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) -16513.76
借應交費用-進項稅 -1486.24
貸銀行存款 -18000
2、借 固定資產(chǎn)-壓力機,16513.76
借應交費用-進項稅 1486.24
貸 銀行存款 18000
1和2沖紅再更正,這個款已付,還要做以下分錄嗎
3、借 固定資產(chǎn),16513.76
未確認融資費用,倒擠
貸 銀行存款,18000
長期應付款,欠款金額。
陳詩晗老師
2020 04/22 12:23
你這兩個憑證全部沖紅,沖紅用我給你的分錄處理
借 固定資產(chǎn),16513.76
未確認融資費用,倒擠
貸 銀行存款,18000
長期應付款,欠款金額。
這分錄,你的那個不要了
84784993
2020 04/22 13:17
先沖紅再合并入賬嗎
陳詩晗老師
2020 04/22 13:21
是的,就是這個意思
84784993
2020 04/22 13:28
1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) -16513.76
借應交費用-進項稅 -1486.24
貸銀行存款 -18000
2、借:固定資產(chǎn)-未確認融資費用 -41318.58
借:財務(wù)費用-利息 -10566.38
借:應交稅費-進項 -6745.04
貸:長期應付款-海通恒信 -58630
1和2憑證沖紅,稅金科目入哪里
3、借 固定資產(chǎn) 57832.34(16513.76+41318.58)
未確認融資費用,倒擠(這個掛什么科目)
貸 銀行存款,18000
長期應付款-海通恒信 ,51844.96(41318.58+10566.38)。
3的分錄借和貸金額不相等,哪里套錯了
分期支付時
借 財務(wù)費用
貸 未確認融資費用
借 長期應付款
貸 銀行存款
陳詩晗老師
2020 04/22 13:41
未確認融資費用就是一個科目 。
你這未確認融資費用是倒擠的 金額,怎么會不平呢,差多少這科目就放多少
84784993
2020 04/22 13:50
1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) -16513.76
借應交費用-進項稅 -1486.24
貸銀行存款 -18000
2、借:固定資產(chǎn)-未確認融資費用 -41318.58
借:財務(wù)費用-利息 -10566.38
借:應交稅費-進項 -6745.04
貸:長期應付款-海通恒信 -58630
1和2憑證沖紅,稅金科目入哪里
3、借 固定資產(chǎn) 57832.34(16513.76+ 41318.58)
借:未確認融資費用 12012.62
貸 銀行存款,18000
長期應付款-海通恒信 ,51844.96(41318.58 +10566.38)。
稅金科目入哪里
分期支付時
借 財務(wù)費用
貸 未確認融資費用
借 長期應付款
貸 銀行存款
84784993
2020 04/22 14:08
該設(shè)備已轉(zhuǎn)為融資,未確認融資費用不用調(diào)整嗎
陳詩晗老師
2020 04/22 14:11
需要在后面支付的時候進行分期調(diào)整。
借 財務(wù)費用
貸 未確認融資費用
分期調(diào)整處理的
84784993
2020 04/22 14:14
前面兩個分錄沖紅,進項稅一起沖了,哪個分錄也要一起錄正數(shù),不然不是對不上
陳詩晗老師
2020 04/22 14:19
你要對什么,你之前的分錄根本就是錯誤 的,直接沖紅,不要了,重新用我給你的分錄啊,
84784993
2020 04/22 14:23
前面沖紅,進項稅一起沖了,后面的分錄沒有進項稅
陳詩晗老師
2020 04/22 14:24
借 固定資產(chǎn),成本金額
應交稅費,進項稅額
未確認融資費用,倒擠
貸 銀行存款,支付金額
長期應付款,欠款金額。
分期支付時
借 財務(wù)費用
貸 未確認融資費用
借 長期應付款
貸 銀行存款
84784993
2020 04/22 14:29
1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) -16513.76
借應交費用-進項稅 -1486.24
貸銀行存款 -18000
2、借:固定資產(chǎn)-未確認融資費用 -41318.58
借:財務(wù)費用-利息 -10566.38
借:應交稅費-進項 -6745.04
貸:長期應付款-海通恒信 -58630
借 固定資產(chǎn),16513.76
應交稅費-進項稅額 8231.28
未確認融資費用,41318.58
貸 銀行存款,18000
長期應付款,48063.62
以上這樣分錄對嗎
分期支付時
借 財務(wù)費用
貸 未確認融資費用
借 長期應付款
貸 銀行存款
陳詩晗老師
2020 04/22 14:32
對了,現(xiàn)在處理是沒問題的了
閱讀 527