問題已解決

憑證1和憑證2已為融資,現(xiàn)在賬務(wù)要怎么調(diào)整呢

84784993| 提問時間:2020 04/21 15:02
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你是什么問題。 要調(diào)整。 你這完整分錄應該是 借 固定資產(chǎn),成本金額 未確認融資費用,倒擠 貸 銀行存款,支付金額 長期應付款,欠款金額。 分期支付時 借 財務(wù)費用 貸 未確認融資費用 借 長期應付款 貸 銀行存款
2020 04/21 17:43
84784993
2020 04/22 11:21
1、支付壓力機運輸費:借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn)16513.76 借應交費用-進項稅1486.24 貸銀行存款18000 這個憑證是怎么更正,上面沒看明白
陳詩晗老師
2020 04/22 11:23
直接是把你的沖紅,全部,再用我給你的分錄。
84784993
2020 04/22 11:32
1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) -16513.76 借應交費用-進項稅 -1486.24 貸銀行存款 -18000 2、借 固定資產(chǎn)-壓力機,16513.76 借應交費用-進項稅 1486.24 貸 銀行存款 18000 這樣對嗎
陳詩晗老師
2020 04/22 11:33
這樣處理是沒問題,沖紅,再更正。 但你這不是融資租賃的分錄喲。融資租賃按我給你的處理。
84784993
2020 04/22 11:38
1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) -16513.76 借應交費用-進項稅 -1486.24 貸銀行存款 -18000 2、借 固定資產(chǎn)-壓力機,16513.76 借應交費用-進項稅 1486.24 貸 銀行存款 18000 下面的分錄沒看明白?可否幫列一下
陳詩晗老師
2020 04/22 11:38
借 固定資產(chǎn),成本金額 未確認融資費用,倒擠 貸 銀行存款,支付金額 長期應付款,欠款金額。 分期支付時 借 財務(wù)費用 貸 未確認融資費用 借 長期應付款 貸 銀行存款 把金額 帶進這分錄里面去
84784993
2020 04/22 12:17
先調(diào)整這個憑證 1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) -16513.76 借應交費用-進項稅 -1486.24 貸銀行存款 -18000 2、借 固定資產(chǎn)-壓力機,16513.76 借應交費用-進項稅 1486.24 貸 銀行存款 18000 1和2沖紅再更正,這個款已付,還要做以下分錄嗎 3、借 固定資產(chǎn),16513.76 未確認融資費用,倒擠 貸 銀行存款,18000 長期應付款,欠款金額。
陳詩晗老師
2020 04/22 12:23
你這兩個憑證全部沖紅,沖紅用我給你的分錄處理 借 固定資產(chǎn),16513.76 未確認融資費用,倒擠 貸 銀行存款,18000 長期應付款,欠款金額。 這分錄,你的那個不要了
84784993
2020 04/22 13:17
先沖紅再合并入賬嗎
陳詩晗老師
2020 04/22 13:21
是的,就是這個意思
84784993
2020 04/22 13:28
1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) -16513.76 借應交費用-進項稅 -1486.24 貸銀行存款 -18000 2、借:固定資產(chǎn)-未確認融資費用 -41318.58 借:財務(wù)費用-利息 -10566.38 借:應交稅費-進項 -6745.04 貸:長期應付款-海通恒信 -58630 1和2憑證沖紅,稅金科目入哪里 3、借 固定資產(chǎn) 57832.34(16513.76+41318.58) 未確認融資費用,倒擠(這個掛什么科目) 貸 銀行存款,18000 長期應付款-海通恒信 ,51844.96(41318.58+10566.38)。 3的分錄借和貸金額不相等,哪里套錯了 分期支付時 借 財務(wù)費用 貸 未確認融資費用 借 長期應付款 貸 銀行存款
陳詩晗老師
2020 04/22 13:41
未確認融資費用就是一個科目 。 你這未確認融資費用是倒擠的 金額,怎么會不平呢,差多少這科目就放多少
84784993
2020 04/22 13:50
1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) -16513.76 借應交費用-進項稅 -1486.24 貸銀行存款 -18000 2、借:固定資產(chǎn)-未確認融資費用 -41318.58 借:財務(wù)費用-利息 -10566.38 借:應交稅費-進項 -6745.04 貸:長期應付款-海通恒信 -58630 1和2憑證沖紅,稅金科目入哪里 3、借 固定資產(chǎn) 57832.34(16513.76+ 41318.58) 借:未確認融資費用 12012.62 貸 銀行存款,18000 長期應付款-海通恒信 ,51844.96(41318.58 +10566.38)。 稅金科目入哪里 分期支付時 借 財務(wù)費用 貸 未確認融資費用 借 長期應付款 貸 銀行存款
84784993
2020 04/22 14:08
該設(shè)備已轉(zhuǎn)為融資,未確認融資費用不用調(diào)整嗎
陳詩晗老師
2020 04/22 14:11
需要在后面支付的時候進行分期調(diào)整。 借 財務(wù)費用 貸 未確認融資費用 分期調(diào)整處理的
84784993
2020 04/22 14:14
前面兩個分錄沖紅,進項稅一起沖了,哪個分錄也要一起錄正數(shù),不然不是對不上
陳詩晗老師
2020 04/22 14:19
你要對什么,你之前的分錄根本就是錯誤 的,直接沖紅,不要了,重新用我給你的分錄啊,
84784993
2020 04/22 14:23
前面沖紅,進項稅一起沖了,后面的分錄沒有進項稅
陳詩晗老師
2020 04/22 14:24
借 固定資產(chǎn),成本金額 應交稅費,進項稅額 未確認融資費用,倒擠 貸 銀行存款,支付金額 長期應付款,欠款金額。 分期支付時 借 財務(wù)費用 貸 未確認融資費用 借 長期應付款 貸 銀行存款
84784993
2020 04/22 14:29
1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) -16513.76 借應交費用-進項稅 -1486.24 貸銀行存款 -18000 2、借:固定資產(chǎn)-未確認融資費用 -41318.58 借:財務(wù)費用-利息 -10566.38 借:應交稅費-進項 -6745.04 貸:長期應付款-海通恒信 -58630 借 固定資產(chǎn),16513.76 應交稅費-進項稅額 8231.28 未確認融資費用,41318.58 貸 銀行存款,18000 長期應付款,48063.62 以上這樣分錄對嗎 分期支付時 借 財務(wù)費用 貸 未確認融資費用 借 長期應付款 貸 銀行存款
陳詩晗老師
2020 04/22 14:32
對了,現(xiàn)在處理是沒問題的了
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