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老師,一般納稅人公司月末結轉增值稅,分錄:借:應交稅費-銷項 貸:應交稅費-進項 應交稅費-未交增值稅 繳款時:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。。這樣的分錄是對的嗎?

84785001| 提問時間:2020 04/21 13:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 按這個來轉 ;結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 你沒轉到轉出未交增值稅明細去
2020 04/21 13:41
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