問(wèn)題已解決

我司某員工稅前工資1萬(wàn)元,其中社保公司部分267.48,個(gè)人部分420.28,個(gè)稅132.35,住房公積金公司部分168,個(gè)人部分168,公司部分五險(xiǎn)一金全部個(gè)人承擔(dān),如何做分錄?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/21 10:14
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用等10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人)420.28 貸:其他應(yīng)付款——公積金(個(gè)人)168 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)稅 132.35 貸:銀行存款 公司部分 借:管理費(fèi)用——社保267.48 借:管理費(fèi)用——公積 168 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(公司) 貸:應(yīng)付職工薪酬——公積金(公司)
2020 04/21 10:19
84784993
2020 04/21 10:24
個(gè)人部分的不是通過(guò)其他應(yīng)收款來(lái)做分錄的嗎?
立紅老師
2020 04/21 10:28
你好,如果先交社保再在工資扣款,就是其他應(yīng)收款,是一樣的。
84784993
2020 04/21 10:35
老師你這樣的分錄不是永遠(yuǎn)都掛著其他應(yīng)付款的余額了嗎?
立紅老師
2020 04/21 10:36
你好,其他應(yīng)付款將來(lái)不得上交么 上交社保, 借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 借:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 借:其他應(yīng)付款 ——社保(個(gè)人) 借:其他應(yīng)付款 ——公積金(個(gè)人) 貸:銀行存款
84784993
2020 04/21 10:50
哦,明白了,但是我司的是無(wú)論個(gè)人部分還是公司部分都是個(gè)人全額承擔(dān)的,分錄也是這樣做?這樣做不是正常的公司與個(gè)人都各自承擔(dān)自己的部分了嗎?
立紅老師
2020 04/21 10:58
你好,如果是全部由個(gè)人承擔(dān),不做公司的部分的計(jì)提,全部在個(gè)人工資中扣除 借:管理費(fèi)用 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 10000 發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款——社保、公積 貸:銀行存款
84784993
2020 04/21 11:25
也就是說(shuō)在扣社保和公積金時(shí)直接借:其他應(yīng)付款-(公司和個(gè)人的五險(xiǎn)一金的總和數(shù))貸:銀行存款,再加上你上面的那一筆就可以了是嗎
立紅老師
2020 04/21 11:26
你好,是的,是這樣的。
84784993
2020 04/21 11:27
謝謝
立紅老師
2020 04/21 11:28
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
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