問題已解決

老師,我公司是建筑設(shè)計小規(guī)模公司,購買了圖紙5萬元,因?yàn)樵O(shè)計圖紙要打印出來的,是算管理費(fèi)用還是成本?已付款暫時還沒有收到發(fā)票,請問怎么樣做會計分錄?

84785044| 提問時間:2020 04/20 18:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學(xué),你好,計入成本,如果付款當(dāng)月未取得發(fā)票且收入在當(dāng)月確認(rèn),那么先做暫估,借:營業(yè)成本 (不含稅),貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,付款正常處理即可
2020 04/20 18:12
84785044
2020 04/20 18:15
好的,那個如果隔月才收到發(fā)票又要怎么樣做會計分錄了?
小葉老師
2020 04/20 18:16
收到發(fā)票時,紅沖原來的暫估,然后再根據(jù)發(fā)票借記:營業(yè)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~