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請問教育機構(gòu)全套賬務處理應該怎么做?麻煩老師羅列一下

84785005| 提問時間:2020 04/20 17:44
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
你好同學 一般是服務業(yè)的賬,收入是直接入成收入,費用是費用這樣的同學 全套的賬務一般可以參考服務業(yè),同學, 沒有特殊的分錄首先,當培訓機構(gòu)剛剛成立在籌備期時:發(fā)生的水、電費,辦公費等,可以先做到管理費用——開辦費,假設支付時都用銀行存款。分錄如下: 借:管理費用——開辦費 9900 貸:銀行存款 9900 然后,正式開展業(yè)務時:發(fā)生的各種費用明細到各個科目下,使公司的賬務處理流程比較規(guī)范,從而減少后續(xù)內(nèi)審與外審的風險。分錄如下: (1)、每月支付公司水電費、物業(yè)費 3100 借:管理費用——辦公費 3100 貸:銀行存款 3100 (2)、支付季度房租6000元(簽定合同,按季度支付) 借:預付賬款 6000 貸:銀行存款 6000 確認本月支出時: 借:管理費用——房租 2000 貸:預付賬款 2000 (3)、外請培訓老師所發(fā)生的機票費用,住宿費用以及餐費 借:管理費用——業(yè)務招待費 3500 貸:庫存現(xiàn)金 3500 (4)、收到出彩好會計的注冊會計師培訓費 借:銀行存款 25000 貸:主營業(yè)務收入——出彩好會計培訓費 25000 (5)、支付培訓場地費用、購買培訓需要的物品 借:主營業(yè)務成本 2500 貸:庫存現(xiàn)金 2500 (5)、計提的培訓老師工資 借:勞務成本 10000 貸:應付職工薪酬——工資 10000 (6)、計提銷售人員(管理人員)的工資 借:銷售費用(管理費用)——工資 8000 貸:應付職工薪酬——工資 8000 注:工資的完整分錄,在我3.13圖文里已經(jīng)分享,這里不再展開。 (7)、結(jié)轉(zhuǎn)勞務成本 借:主營業(yè)務成本 10000 貸:勞務成本 10000 最后,將本期所有的損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,損益類科目期末結(jié)轉(zhuǎn)后為0。
2020 04/20 18:04
84785005
2020 04/20 18:12
我這發(fā)生裝修費360000元,做長期待攤,分三年攤完,每月攤銷10000元,會計分錄:發(fā)生裝修費用,借:長期待攤費用360000貸:銀行存款360000;每月分攤,借:管理費用10000貸:長期待攤費用10000。分錄是否正確
何江何老師
2020 04/20 18:29
同學分錄是正確的同學
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