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老師好,請問我們購買的產(chǎn)品,作為管理費(fèi)用-材料費(fèi) 稅率是11%抵扣入賬,用于搞服務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目用,這樣收取客戶的服務(wù)費(fèi),直接開服務(wù)費(fèi)可以嗎?(就相當(dāng)于服務(wù)費(fèi)中包含著產(chǎn)品,交了服務(wù)費(fèi)就免費(fèi)給你相應(yīng)產(chǎn)品),這樣開票時(shí)用開產(chǎn)品的明細(xì)嗎,屬于視同銷售嗎 我們單位屬于廣告、文化藝術(shù)交流等服務(wù)行業(yè)

84784989| 提問時(shí)間:2020 04/20 13:12
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
1、不可以直接全額開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票的。 2、贈(zèng)送的產(chǎn)品需要按視同銷售繳納增值稅。
2020 04/20 13:13
84784989
2020 04/20 13:15
可是入賬是都是走的費(fèi)用,沒有庫存,無法結(jié)轉(zhuǎn)成本,
84784989
2020 04/20 13:17
老師好:能這樣嗎 開一行咨詢服務(wù)費(fèi),下邊一行開成產(chǎn)品明細(xì),在產(chǎn)品明細(xì)下一行開產(chǎn)品相同金額的 折扣嗎
張艷老師
2020 04/20 13:17
這個(gè)沒有關(guān)系,入賬可以直接走費(fèi)用科目核算。但是由于是贈(zèng)送產(chǎn)品,需要視同銷售處理。
84784989
2020 04/20 13:20
老師好:能說具體點(diǎn)嗎,比如開專票時(shí)怎么走,科目怎么入
張艷老師
2020 04/20 13:22
服務(wù)費(fèi)部分是正常開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。 但是贈(zèng)送產(chǎn)品部分要視同銷售確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,申報(bào)時(shí)按未開票收入申報(bào)。 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入--服務(wù)費(fèi)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 贈(zèng)送產(chǎn)品時(shí),做 借:銷售費(fèi)用--促銷費(fèi) 貸:預(yù)付賬款等 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額
84784989
2020 04/20 13:30
好的謝謝老師, 我們現(xiàn)在已購買產(chǎn)品,入賬時(shí)借:管理費(fèi)用-材料費(fèi) 應(yīng)繳稅金進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行; 等搞活動(dòng)時(shí) 在按原來購進(jìn)的款,借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 貸:管理費(fèi)用-材料費(fèi) 貸 應(yīng)繳稅金-銷項(xiàng)稅(都是按成本價(jià)格走可以嗎)
張艷老師
2020 04/20 13:33
不這樣做分錄 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 搞活動(dòng)時(shí),做 借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 貸:庫存商品 貸 應(yīng)繳稅金-銷項(xiàng)稅
84784989
2020 04/20 13:34
好的,謝謝老師,我在調(diào)賬吧
張艷老師
2020 04/20 13:34
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個(gè)五星評價(jià),非常感謝!
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