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老師,增值稅報(bào)表和實(shí)際入賬的增值稅有0.01的差額,實(shí)際入賬的應(yīng)交增值稅少0.01,增值稅報(bào)表上面的應(yīng)交增值稅多了0.01, 現(xiàn)在應(yīng)交增值稅 有一個(gè)0.01的借方余額, 請(qǐng)問 怎么沖銷呢

84784979| 提問時(shí)間:2020 04/20 11:11
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
直接結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營業(yè)外收入
2020 04/20 11:16
84784979
2020 04/20 15:58
老師,現(xiàn)在是借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.01 現(xiàn)在沖平 借:營業(yè)外收入 0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.01 那可不可以直接做 營業(yè)外支出呢 借:營業(yè)外支出 0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢
軼塵老師
2020 04/20 16:03
可以 借:營業(yè)外支出 0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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