問題已解決
老師,增值稅報表和實際入賬的增值稅有0.01的差額,實際入賬的應交增值稅少0.01,增值稅報表上面的應交增值稅多了0.01, 現(xiàn)在應交增值稅 有一個0.01的借方余額, 請問 怎么沖銷呢
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速問速答直接結轉(zhuǎn)計入營業(yè)外收入
2020 04/20 11:16
84784979
2020 04/20 15:58
老師,現(xiàn)在是借: 應交稅費-應交增值稅 0.01 現(xiàn)在沖平 借:營業(yè)外收入 0.01 貸:應交稅費-應交增值稅 0.01
那可不可以直接做 營業(yè)外支出呢
借:營業(yè)外支出 0.01 貸:應交稅費-應交增值稅呢
軼塵老師
2020 04/20 16:03
可以
借:營業(yè)外支出 0.01 貸:應交稅費-應交增值稅
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