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收到負數(shù)發(fā)票,要做幾筆進項稅額轉出的分錄?余
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借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出
借應交稅費應交增值稅進項轉出貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
2020 04/17 13:19
84785005
2020 04/17 15:08
老師,第二步分錄的摘要要怎么寫呢?
郭老師
2020 04/17 15:11
你好,結轉進項轉出~
84785005
2020 04/17 15:13
那進項轉出是不是沒有余額的?
郭老師
2020 04/17 15:18
你好是的,沒有余額。
84785005
2020 04/17 15:22
每個月都做這種轉出未交增值稅后,年底還要做哪些跟增值稅相關的分錄?
郭老師
2020 04/17 15:24
不需要的,年末正常做就可以。
84785005
2020 04/17 15:26
哦,我看那個三級科目進項稅和銷項都是一直累計的,但是二級科目增值稅是沒有余額
郭老師
2020 04/17 15:28
那就是沒有結轉。
84785005
2020 04/17 15:30
具體要怎么分錄呢?是一個月一結轉嗎?還是年底,一年過后,年初的適合應交稅金有哪些余額呢?
郭老師
2020 04/17 15:33
一年或者是一個月都可以啊,借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
郭老師
2020 04/17 15:33
這上面的模式來就可以啊。
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