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老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)付賬款期末數(shù)要全部調(diào)到預(yù)付里面嗎?
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應(yīng)付賬款借方余額要調(diào)整到預(yù)付賬款里面
2020 04/17 07:09
84785013
2020 04/17 07:12
應(yīng)付負(fù)數(shù)是不是代表我們沒有應(yīng)付款了?
bamboo老師
2020 04/17 07:13
是的 您單位多支付了貨款 對方?jīng)]有開具發(fā)票
84785013
2020 04/17 07:38
如果開過來的話是不是應(yīng)付賬款期末數(shù)就為正數(shù)了?
bamboo老師
2020 04/17 07:53
如果開具發(fā)票的金額大于借方金額 就為正數(shù)了
84785013
2020 04/17 08:06
老師,資產(chǎn)負(fù)債表這里的應(yīng)付不能體現(xiàn)出小的零散的應(yīng)付賬款怎么辦?我們有兩家應(yīng)付金額特別大發(fā)票沒收到,所以資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款就是負(fù)數(shù),這個給老板看老板一看沒有欠款挺好的,但實際上我們還有好多家小的應(yīng)付款,這個要怎么給老板解釋?
bamboo老師
2020 04/17 08:13
把明細(xì)單位的借方余額填到預(yù)付賬款欄次填寫 貸方余額還放在應(yīng)付賬款欄次
84785013
2020 04/17 08:15
資產(chǎn)負(fù)債表可以說就是一個匯總表嗎?可以這樣理解嗎?
bamboo老師
2020 04/17 08:25
可以類似這么理解吧 把科目余額表上有余額的科目匯總到資產(chǎn)負(fù)債表上
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