問(wèn)題已解決

老師,月末要做結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)哪些呀,分錄怎么寫

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/16 09:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 比如 計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 無(wú)形資產(chǎn)攤銷、工資 、社保的計(jì)提、稅費(fèi)的計(jì)提 都需要做的
2020 04/16 09:35
84785026
2020 04/16 09:56
那收入成本費(fèi)用這些要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師
2020 04/16 10:02
你好 月末損益科目也得結(jié)轉(zhuǎn)的 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營(yíng)業(yè)外支出
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