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你好老師,我們是工程單位,給工人繳納的工傷保險怎么做賬

84785001| 提問時間:2020 04/15 08:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;工程施工等科目,貸;應付職工薪酬——社保 貸;應付職工薪酬——社保,貸;銀行存款
2020 04/15 08:29
84785001
2020 04/15 09:41
還有部分是公司的可以記入福利費嗎
鄒老師
2020 04/15 09:43
你好,這個是通過應付職工薪酬——社保明細科目核算,而不是通過應付職工薪酬—福利費核算的
84785001
2020 04/15 09:47
可以記入管理費用—福利費嗎,這個公司交的,個人
鄒老師
2020 04/15 09:49
你好,公司繳納的部分如果是管理人員的工傷保險是這樣做分錄 借;管理費用——社保,貸;應付職工薪酬——社保 貸;應付職工薪酬——社保,貸;銀行存款 而不是通過應付職工薪酬—福利費核算的
84785001
2020 04/15 10:15
老師,這里一般選,都寫成記賬憑證可以嗎
鄒老師
2020 04/15 10:19
你好,這個就需要看單位核算情況 有的單位是分收 付 轉的 有的單位不分,就全部是按記賬憑證的
84785001
2020 04/15 10:21
老師好,我們公戶從這個銀行轉賬到另個公戶怎么寫摘要
鄒老師
2020 04/15 10:21
你好,摘要可以是:銀行賬戶之間轉賬
84785001
2020 04/15 16:20
你好鄒老師,我們有個工程票開完了,可這個月才把工資結算完,之前累計計提的不夠需要補計提,怎么做賬?
鄒老師
2020 04/15 16:23
你好,之前累計計提的不夠需要補計提就這樣做分錄 借;工程施工等科目,貸;應付職工薪酬
84785001
2020 04/15 16:52
工程施工月末怎么處理
鄒老師
2020 04/15 16:53
你好,如果取得了收入,需要結轉到成本核算
84785001
2020 04/15 16:55
當月只有這一比,沒收入了
鄒老師
2020 04/15 16:59
你好,如果取得了收入,需要結轉到成本核算(是針對這個回復有什么疑問嗎?)
84785001
2020 04/15 17:28
就是當月沒有確認收入,只有一筆補計提的工資,工程施工月末掛著,還是結轉到主營業(yè)務成本
鄒老師
2020 04/15 17:30
你好,當月沒有確認收入,只有一筆補計提的工資,這樣是在工程施工科目余額掛賬的
84785001
2020 04/15 17:32
那之前已經(jīng)全部確認收入了,后面也沒要確認的收入了,就一直掛著?什么時候結轉
鄒老師
2020 04/15 17:35
你好,如果是之前收入對應的成本,那就需要補做結轉成本分錄的
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