問題已解決
老師好,去年年底做了 借:工程施工合同成本1200 萬 貸:應(yīng)付賬款暫估 1200 萬 然后借:主營(yíng)成本 貸:工程施工合同成本 現(xiàn)在票到了,不過有很多的發(fā)票,付款方式有現(xiàn)金和銀存 怎么做?先紅沖?借:工程施工合同成本負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后再正常做成本票嗎 主要是票比較多,怎么做?
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你好,是的,先紅沖暫估的,然后按發(fā)票重新入賬
2020 04/14 20:41
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2020 04/14 20:43
還用紅沖工程施工嗎,各種票都有,付款方式也不同,可以多筆做嗎?
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小云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/14 20:45
是的,還是要沖紅,原則上來說同類型的才能做一筆
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2020 04/14 20:55
不是同一類型的呢,,可做多張憑證嗎
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小云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/14 20:55
不是的話要分開做
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2020 04/14 20:57
只需要做借:主營(yíng)成本負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款暫估這一筆吧
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小云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/14 20:59
沖銷是只需要做借:主營(yíng)成本負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款暫估這一筆
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