問題已解決

請(qǐng)問老師,我本月購進(jìn)貨物一批,款已付,貨已收到,但對(duì)方要次月才開發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬

84784979| 提問時(shí)間:2020 04/14 17:11
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,支付款項(xiàng)時(shí),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,貨收到了,做暫估入賬處理,借:庫存商品 (不含稅)貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
2020 04/14 17:13
84784979
2020 04/14 17:17
這批貨已經(jīng)付過款了為什么還要掛應(yīng)付賬款呢?不能直接做一筆借,庫存商品暫估,貸,銀行存款嗎?
小葉老師
2020 04/14 17:28
不能,這樣掛到時(shí)賬都沒法處理了,等發(fā)票來了之后沖紅,沖紅后收到發(fā)票按正常入賬
84784979
2020 04/14 17:30
那應(yīng)付賬款暫估這個(gè)科目就只是個(gè)過渡科目咯?
84784979
2020 04/14 17:38
收到發(fā)票后應(yīng)該怎么做賬?
小葉老師
2020 04/14 17:42
嗯,是的,暫估業(yè)務(wù)這么處理即可,收到發(fā)票,借:原材料,進(jìn)項(xiàng)稅,貸:預(yù)付賬款
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