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請問老師,當(dāng)月抵扣,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票應(yīng)該如何做賬,需要做賬嗎?

84784994| 提問時間:2020 04/14 08:08
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,需要做賬 借 成本費用類科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)付賬款等
2020 04/14 08:09
84784994
2020 04/14 08:11
待認(rèn)證進(jìn)項稅額抵扣的時候,如何做賬呢
宸宸老師
2020 04/14 08:12
您好,就用應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 等可以抵扣的時候,就轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
84784994
2020 04/14 09:02
老師,我還是不明白,做賬的時候不是應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額嗎?然后應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,在轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)賬稅額嗎?然后待認(rèn)證進(jìn)項稅額再轉(zhuǎn)入哪里?
84784994
2020 04/14 09:04
為什么我的應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,銷項稅額,待抵扣進(jìn)項稅額,待認(rèn)證進(jìn)項稅額,為啥都有余額,是不是不正確???
宸宸老師
2020 04/14 17:06
您好,三級科目都有余額說明你們沒有按照規(guī)定每個月將三級科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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