問題已解決

我在稅務(wù)局網(wǎng)上代開一張發(fā)票,然后到稅務(wù)局打印發(fā)票,我是小規(guī)模的,請問開好發(fā)票就要去交稅嗎?

84785045| 提問時間:2020 04/13 22:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,去稅局代開發(fā)票,當(dāng)場就需要繳納相應(yīng)稅款的
2020 04/13 22:03
84785045
2020 04/13 22:03
我沒有繳納,怎么辦
鄒老師
2020 04/13 22:04
你好,是稅局忘記扣繳了稅款,還是根本不需要繳納呢?
84785045
2020 04/13 22:05
我們是小規(guī)模,我3月代開了一張普通發(fā)票給客戶,去稅務(wù)局打印發(fā)票的,打印發(fā)票之后,機子沒有說要交稅
84785045
2020 04/13 22:06
開了50000的發(fā)票
鄒老師
2020 04/13 22:06
你好,是不是你單位符合月度收入低于10萬,季度低于30萬免征增值稅了?
84785045
2020 04/13 22:07
月度沒有超過10萬,季度也沒有超過30萬
鄒老師
2020 04/13 22:08
你好,小規(guī)模納稅人月度收入低于10萬,季度低于30萬是可以免征增值稅的
84785045
2020 04/13 22:18
那意思是說我開了發(fā)票之后就可以直接走了,是嗎?
鄒老師
2020 04/13 22:19
你好,是的,是這樣的
84785045
2020 04/13 22:20
那我做賬還需要計提增值稅和附加稅嗎?
鄒老師
2020 04/13 22:22
你好,需要計提增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 不需要計提附加稅
84785045
2020 04/13 22:24
我3月報稅賬套沒有計提增值稅,但已經(jīng)報稅了,怎么辦
鄒老師
2020 04/13 22:25
你好,你3月份是按含稅金額做的收入分錄?
84785045
2020 04/13 22:28
借:庫存現(xiàn)金50000 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅500 主營業(yè)務(wù)收入49500
鄒老師
2020 04/13 22:29
你好,你這個分錄已經(jīng)體現(xiàn)了增值稅啊
84785045
2020 04/13 22:33
那我就計提這500增值稅,是嗎?借:附加稅及稅金500 貸:應(yīng)交增值稅500 這樣計提增值稅都是在貸方,這問題還沒問清楚就準備結(jié)束提問機會了
鄒老師
2020 04/13 22:34
你好,小規(guī)模納稅人增值稅是這樣做分錄的 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 不需要通過稅金及附加科目核算的
84785045
2020 04/13 22:35
你不是說要計提增值稅嗎?
鄒老師
2020 04/13 22:35
你好,我之前的計提是小規(guī)模納稅人增值稅需要做價稅分離的意思 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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