問題已解決
我年前有一筆提前做了收入,今年一月份收到后忘了沖減,又在一月份重復做了收入,現(xiàn)在想更正怎么做憑證啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學您好:
您將1月份重復做的那筆沖銷掉:按之前做的分錄紅沖即可。謝謝
2020 04/13 11:48
84785034
2020 04/13 11:49
憑證怎么寫
縈縈老師
2020 04/13 11:51
同學您好
摘要就寫沖減XX月XX號憑證即可。謝謝
84785034
2020 04/13 11:52
能把準確的憑證寫給我不,要不要做以前年度調整呢
縈縈老師
2020 04/13 11:56
同學您好
您這個收入是應該今年確認還是去年確認;如果是去年應該確認那今年就直接通過本科目調整:
借:應收賬款等(紅字 ) 貸:主營業(yè)務收入(紅字)
如果是應該今年確認,但是您做到去年,那就需要通過以前年度損益調整;上面分錄主營業(yè)務收入換成以前年度損益調整。
84785034
2020 04/13 12:02
今年確認
縈縈老師
2020 04/13 12:03
同學您好,
上面分情況給您寫了,您按對應的處理就可以了,謝謝
84785034
2020 04/13 15:29
84785034
2020 04/13 15:29
直接就這樣做了?
84785034
2020 04/13 15:47
??
縈縈老師
2020 04/13 15:50
同學您好,是的,謝謝
84785034
2020 04/13 15:51
不用沖到利潤分配-未分配利潤嗎?
縈縈老師
2020 04/13 15:53
您好,您是用的 做賬軟件嗎?如果是您期末是不是要結轉,您期末結轉就直接進去了。謝謝
84785034
2020 04/13 15:57
嗯嗯,金蝶,就不用沖嗎?
縈縈老師
2020 04/13 15:59
您還,我們每月底不是都要系統(tǒng)結轉損益的嗎,就一起結轉了。
縈縈老師
2020 04/13 15:59
您好,我們每月底不是都要系統(tǒng)結轉損益的嗎,就一起結轉了。
84785034
2020 04/13 16:00
剛剛那個做反了嗎?怎么這樣做應收多了
縈縈老師
2020 04/13 16:03
您好,您是沖減主營業(yè)收入吧?紅字沖,就是把金額做成負數(shù);
84785034
2020 04/13 16:04
???我都懵了,那要不要做以前年度呢
縈縈老師
2020 04/13 16:12
您好,您是沖減主營業(yè)務收入,但是以前年度的您需要將主營業(yè)務收入替換為以前年度損益調整;但是我之前給您寫的是負數(shù)分錄,您替換后就變成正數(shù)了。您需要更正為紅字,謝謝
84785034
2020 04/13 16:15
這樣他應收也沖不平啊
縈縈老師
2020 04/13 16:26
您好:
您之前做分錄的時候:借:應收賬款10 貸:主營業(yè)收入10
現(xiàn)在沖 借:應收賬款-10 貸:以前年度損益調整-10
您從整個分錄中您按應收賬款哪里還有余額?
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