問(wèn)題已解決

如果跨月沖紅的發(fā)票金額在申報(bào)增值稅時(shí)要體現(xiàn)出來(lái)嗎?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/10 22:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,紅沖的發(fā)票需要在紅沖發(fā)票的次月申報(bào)上月增值稅的時(shí)候體現(xiàn)出來(lái)的
2020 04/10 22:08
84785010
2020 04/10 22:51
那沖紅的發(fā)票大于開(kāi)具的發(fā)票怎么填申報(bào)表
84785010
2020 04/10 22:51
沖紅的發(fā)票在申報(bào)表體現(xiàn)出來(lái)
鄒老師
2020 04/10 22:51
你好,正常來(lái)說(shuō)沖紅的發(fā)票是不能大于正常開(kāi)具的發(fā)票的 沖紅的發(fā)票的發(fā)票大于開(kāi)具的發(fā)票,會(huì)導(dǎo)致收入負(fù)數(shù),這個(gè)時(shí)候需要做無(wú)票收入申報(bào),使得收入大于等于0才可以正常申報(bào)的
84785010
2020 04/10 23:02
意思是增值稅全部填錄零嗎?
鄒老師
2020 04/11 09:39
你好,是做無(wú)票收入申報(bào),使得整體收入,稅額都是0,而不能是負(fù)數(shù)
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