問題已解決
老師好,因增值稅有退稅,附加稅的申報依據(jù)成了負數(shù),保存不了,該如何申報
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速問速答這個只能去稅局大廳申報這個,
2020 04/10 17:37
84784964
2020 04/10 17:45
那我的增值稅還用重新申報嗎?老師,你看一下我的增值稅申報表,我表上的62546.39該填在哪里?第一季度就這一筆收入,但是在外地預繳了增值稅,該如何填寫?
maize老師
2020 04/10 17:53
這個填寫21行這個下面這個,62546.39 你這個是啥情況,你開專票?
84784964
2020 04/10 18:01
不是的老師,我開的普票第一季度一共就這一張普票62546.39,那不是小于30萬嗎,我這個6萬多填寫在哪里?
maize老師
2020 04/10 18:07
填寫10行這個下面,你這個預繳抵減不了,這個,只有需要交稅才可以抵減,
84784964
2020 04/10 18:13
意思就是我的這個1876.39的預繳到第二季度也沒辦法抵減是嗎?那我填的申報表對嗎?老師
maize老師
2020 04/10 18:17
預繳欄次不填寫這個,需要交再填寫,是的,你都不需要交,抵減不了
84784964
2020 04/10 18:24
我把21行的預繳1876.39去掉,改為0是嗎?申報成功之后還能修改數(shù)據(jù)嗎?老師,還是得去大廳修改
maize老師
2020 04/10 18:29
是的,申報成功沒有扣稅可以自己修改,更正申報
84784964
2020 04/10 18:31
好的,謝謝老師
maize老師
2020 04/10 18:34
好我先回復別的學員了
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