問(wèn)題已解決

老師你好企業(yè)未開(kāi)票收入怎么處理 怎么交稅啊

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/10 16:35
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
銷售時(shí)的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額
2020 04/10 16:35
84784959
2020 04/10 16:38
老師你好這次就繳納稅款了,等真正開(kāi)票的時(shí)候怎么處理呢,主要是開(kāi)票后交稅的問(wèn)題
紫藤老師
2020 04/10 16:44
哦哦哦, 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 開(kāi)票的時(shí)候 借 預(yù)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額
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